专利恢复申请
a:公司简介:湖北博盈投资有限公司由湖北车桥厂重组成立。1993 65438+2月,国家体改委[1993]262号《关于同意湖北车桥股份有限公司开展标准化股份试点的批复》确认,公司为社会股份制公司,总股本5380万股,其中国家股265438+股。65,438+0,000,000法人股,占比65,438+08.60%;社会公众股221.5万股,占比41.20%。1997年,经中国证监会358号文[1997]批准,公司2,265,438+050,000股社会公众股在深圳证券交易所直接上市交易。1997 9月18日,根据湖北证券管理委员会鄂证办函[1997]39号文批准的公司分红预案,公司以每10股转增资本公积1.5股;6.以未分配利润每65,438+00股送红股5股,公司股本变更为9,684万股。1999年,经中国证监会5号文[1999]批准,公司总股本为9684万股,每10股转增3股。配股后,公司总股本变更为1093223股。2006年,经股东会决议批准,公司进行股权分置改革,同时实施资本公积转增股本方案。以股权分置改革前公司总股本65,438+009,322,300股为基数,对在册流通股股东和提出股权分置改革的股东进行资本公积转增股本,转增股本30,826,986股。2007年,经公司股东大会批准,公司实施了2006年度利润分配方案。以2006年末总股本为基数,公司每10股派3股。利润分配方案实施后,公司总股本变更为65,438+08,2,65,438+09,338+00,000股。
b:公司未来发展的前景
虽然世界范围的金融危机对中国汽车行业产生了短期不利影响,但也间接影响了公司的生产经营。由于中国的汽车生产和消费正处于成长期,中国的汽车制造和零部件行业在未来几年将会有很大的发展。
2009年,公司将进一步实施成本管理和质量管理,加大R&D和营销力度,加快产品品种、性能、功能和作用的升级,勇敢面对挑战,确保在中国汽车零部件市场的快速发展中不掉队。同时,我们将密切关注北京的房地产市场,做好市场调查、论证和分析工作,分析未来可能出现的各种短期变化,并制定相应的计划,在投资环境逐渐明朗的同时采取行动,促使公司投资入股的房地产项目及时开工。我们相信,在未来几年,公司将在专注一个行业、多元化经营的原则下,在汽车零部件的生产和销售以及房地产行业取得长足的进步。
三。报告期内公司投资情况
1.报告期内,公司未使用募集资金。
2.报告期内,公司未使用前期募集资金延续至本报告期。
3.在报告所述期间,该项目没有变化。
4.报告期内无非募集资金投资的重大项目。
c:汽车零部件的制造和销售;从事自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务。基础设施的投资和发展;道路和桥梁建设、开发和管理;房地产开发;环保产业、高科技等产业投资。企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术。
d:财务摘要
截止日期2009-03-31
公告日期:2009年4月27日
每股净资产0.77元。
每股收益0元
每股现金含量为0.13元。
每股资本公积金0.0078元。
固定资产总额65,438+044,226,65,438+076.26元。
流动资产共计382,322,526.74元。
总资产为612555438+0,607438+0438+0元。
长期负债合计0.00元。
主营业务收入128,090,639.27元。
财务费用716,709.85元。
净利润-271,972.27元
截止日期2008-12-31
发布日期:2009年4月-65438+7月
每股净资产0.77元。
每股收益-0.4135元
每股现金含量-0.0007元
每股资本公积金0.0078元。
固定资产总额为144,692,247.63元。
流动资产共计338,672,746.97元。
总资产569,449,666.68元。
长期负债合计0.00元。
主营业务收入501,767,097,338+05438+0元。
财务费用12,343,269.438+07元。
净利润-97,937,747.36元
截止日期2008年9月30日
公告日期:2008-10-30
每股净资产1.17元。
每股收益-0.01元
每股现金含量-0.1元
每股资本公积金0.0079元。
固定资产总额为65,438+049,56,438+05,569,809元。
流动资产总额为368,644,4065438元+0.36元。
总资产636,924,775.87元。
长期负债合计65,438+04,944,633.23元。
主营业务收入386,841,810.76元。
财务费用4,206,5438+0,302,338+0元。
净利润-3448402.95元
截止日期2008年6月30日
公告日期:2008年8月-13
每股净资产1.54元。
每股收益-0.03元
每股现金含量-0.06元
每股资本公积金0.0603元。
固定资产总额为153,131,640.92元。
流动资产共计350,709,729.23元。
总资产622,687,943.44元。
长期负债合计65,438+06,256,725.58元。
主营业务收入256,684,821.49元。
财务费用为5,395,765,438元+00.53元。
净利润-5,385,837.74元
进口业务。
E: (1)报告期内公司整体经营情况。
截止2008年6月5438+2月31日,公司实现营业收入501,767,097.1元,同比增长12.36%。实现营业利润-62,869,365,438+09.438+0元;实现利润总额为-97,579,226.48元;净利润为-97,665,438+07,5965,438+0.97元(其中归属于母公司所有者的净利润为-97,937,747.36元)。
从2008年的财务指标来看,与2007年相比,公司净利润波动较大,出现亏损。主要原因如下:(1)2006年、2007年由于股权分置改革方案的持续实施,收到目前第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司的注资(主要是代表公司原第一大股东湖北华通车桥集团有限公司偿还公司),在相应年度产生了较大的非经常性收入,而公司在2008年基本没有此类收入;(2)公司已确认目前正在进行的个别未决诉讼的预计负债,主要为湖北华通车桥集团有限公司、公安县人民政府要求公司偿还其“车桥有限公司职工与其解除劳动关系所支付的经济补偿金”一案,涉及金额约3,654.38+0.73万元;(3)2007年底,我公司以约654.38+0.02亿元收购北京金浩华置业有限公司20%的股权。由于公司拟投资的北京青年路项目未能开工,加之2008年房地产市场持续低迷,北京金浩华置业有限公司通知公司,已按照北京周边可比地块最新市场价格计提相应存货跌价准备,导致公司2008年按相应权益计投资损失约3260万元。(4)受世界金融危机、国家宏观调控、年内钢材等原材料价格不稳定等因素影响,中国汽车行业及相应零部件市场竞争进一步加剧,导致报告期内公司综合生产成本进一步上升,利润率进一步下降。
(2)公司目前的主营业务及其经营情况。
目前,公司主营业务为汽车零部件制造和销售、房地产项目投资,主要产品为汽车前、后轮轴总成和齿轮。(由于公司2007年底才涉足房地产行业,公司参股的北京金浩华置业有限公司的房地产项目由于奥运会和国家对北京房地产市场调控的影响,2008年未能正常开工,因此没有产生收益。)